计。对市养老保险、失业保险等5项社会保障基金,种粮农民直接补贴、优质专用粮补贴等7项涉农资金,成品油价格补贴、基础教育经费、交通规费、殡葬资金、食品节专项资金等专项资金进行了审计,向市政府和省审计厅提交了审计结果报告。专项资金审计的开展,促进和推动了专项资金管理水平的提高,保证了专项资金运行的安全、完整、高效。如在*6年成品油价格补贴资金审计中,审计人员在充分做好审前调查的基础上,采取走访调查、发放调查问卷等多种方法,检查了财政总预算、市建委、市交通局、市工商局相关账簿、凭证、收费许可证,核对油补资金发放兑现的表格、审批手续、受补人员名单等档案资料,同市客运办、市运管处,出租车、公交、客运公司及车主、司机等相关人员进行座谈。通过审计,查出部分单位多申报补贴对象、个别县区补贴资金发放不及时、相关收费政策未执行到位等问题,及时出具了审计报告,下达了审计决定书,有关单位对审计发现的问题进行了认真整改落实。在基础教育经费审计中,重点审计了各项收费的收取与解缴情况,对“两免一补”政策落实情况进行了审计调查,全市延伸审计了17所中小学校。查出部分单位应缴未缴财政专户、挪用教育资金、预算内公用经费投入不到位、乱发补助奖金等问题,有关单位对审计发现的问题进行了认真整改。
3.完成了市法院、市检察院、市委常委部门和市质量技术监督局、市人防办、市政府机关后勤服务中心、市二高、市十中等12个单位的财务收支情况审计。5个市委常委部门和法、检两院多年未安排审计,根据审计署、省审计厅要求,我们将其列入*7年审计项目计划,根据市委领导批示精神,我们于12月初组织7个审计组,由局领导担任审计组长,对5个市委常委部门和法检两院*6年至*7年10月的财务收支情况进行了送达审计。我们按照“全面检查,重在制度,发现问题,立足帮扶”的原则,对7个部门进行了全面、细致的检查,发现其存在会计基础工作薄弱,财务管理制度不健全,收付凭证审核、把关不严等共性问题,对此提出针对性建议,并帮助进行整改,收到较好效果。将审计监督的范围扩大到党委决策层,真正实现了审计监督的全覆盖,在我市审计历史上是个尝试。
对市城市信用社资产负债损益情况进行了审计。通过审计,重点审查信贷资产质量、损益不实、违规经营等问题,查出超比例发放贷款、少计提呆账准备金、贷款审批程序不规范等问题,针对存在问题提出了整改建议。
4.完成了市科教文化艺术中心等11个基本建设项目的跟踪审计和决算审计,审计金额8.4亿元。通过对常付线市区段改造(新北环)、市土地产权交易中心等2个建设项目的竣工决算审计,查出建设项目资金管理和建设中违反建设程序、少代扣代缴税金、拖欠工程款等问题,审减工程投资1800多万元,确保了国家投入建设项目资金发挥应有作用。通过对市科教文化艺术中心、*高中新校区、市检察院技侦中心、市委党校整体搬迁、新闻大厦等6个在建项目的审计,摸清了建设单位的资金来源,及时发现了建设过程中存在的设计不规范、建设单位未及时拨入工程款问题,避免了损失浪费,提高了财政资金的使用效益。通过对舞阳县、临颍县污水处理厂等3个建设项目的审计调查,发现临颍县污水处理厂存在虚报工程项目、骗取国债资资金,以及两个工程项目存在未按期完成建设任务、项目建设资金短缺、损失浪费、侵占挪用建设资金等问题,及时向市政府汇报并进行了严肃处理。
5.完成了国外贷援款结核病防治、林业可持续发展项目的审计。按照国际审计准则和中国国家审计准则的要求,我们组织了两个项目的审计,在结核病防治审计中,重点关注项目的实施进度、执行情况、实施效果和