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审计论文健级审计机关内部运行机制思考

【摘要】当前县级国家审计机关的发展受到体制性、资源性等多种因素的影响和制约,面临的困难较多,本文着重就其自身内部运行机制中存在的主要问题进行了分析,并从适应新的发展形势,如何进一步加强依法审计和科学执政能力建设的角度,谈了笔者对健全县级审计机关审计计划、质量、资源及成果开发运用等内部运行机制的几点思考。
【要害词】审计治理运行机制思考国家审计机关经过20多年的发展,审计影响不断扩大,尤其是近年来由审计署掀起、各省市自治区审计机关相继跟进的媒体所谓的“审计风暴”,日益受到各级党委、人大、政府、政协以及社会各界的关注,但相对而言,更为大量的基层市县审计机关非凡是县级审计机关则几乎没有什么声音,这是为什么呢?究其主要原因,笔者以为,要害在于基层审计机关独立性差,且内部治理水平、审计技术手段、审计人才队伍素质等方面在审计发展过程中,均存在诸多不足。本文着重就县级审计机关适应新的发展形势,如何进一步加强依法审计和科学执政能力建设,健全内部运行机制,提高自身治理水平,更好地履行职责、充分发挥作用这一问题谈几点思考。
一、当前县级审计机关内部运行机制中存在的主要问题及其原因分析
审计机关的内部运行机制是其在现行的审计体制下内部治理水平的集中体现。县级审计机关作为最基层的国家审计机关,在县级政治、经济、文化、社会等方面建设相对处于落后的环境下,不断克服各种困难,经过20年来的发展壮大,为维护市场经济秩序、促进县域经济发展,推进政府效能建设和廉政建设发挥了重要的保障和服务作用,与之相适应的一套内部运行机制也发挥了积极的作用。但是相对于不断发展的形势和任务,广大县级审计机关现行的内部运行机制所存在的不足日益凸显,已严重影响制约了县级审计事业的进一步发展,必须予以健全。
(一)存在的主要问题
目前县级审计机关在内部运行机制方面存在的主要问题有:
1、审计计划治理水平较低,审计项目的计划性不强,审计机关把握形势,自主进行有创造性、针对性的审计不够,多是忙于应付,审计重点不够突出,且随意性较大。例如某市7个县级审计机关,2003年总共完成132个单位审计项目,其中由上级审计机关确定的或统一组织的就有60个单位的审计,占其全年审计工作的45.5,加上本级党委、政府临时交办的和配合纪检监察、组织人事、检察等机关办理的大量审计项目,以及每年必审的财政同级审等常规性审计任务,让各县级审计机关忙于应付,因而真正把握审计发展趋势,结合本县区宏观经济发展实际,有计划地开展一些重点、热点领域和具有创新性的审计项目很少,审计工作难以取得大的突破。同时,由于整体计划治理水平不高,不能对审计项目从立项到实施、完成、跟踪等全程性工作进行有效的目标治理和进度控制,加上人力、物力的客观限制,有些项目安排波动性较大,甚至是“干到哪算到哪”,跨年度项目过多,审计把握热点问题的时效性不够,或者限于时间要求,许多审计项目不能审深审透,存在一定的审计风险,并且也浪费了宝贵的审计资源。
2、审计质量治理制度不够健全,各项质量治理措施未能有效落实,在当前审计环境不断变化、审计工作日益公开的新形势下,存在较大审计风险。受人员编制的限制,目前大多数县级审计机关都没有专职的审计复核机构和人员,有的审计项目的审计组长既是主审又是科室负责人,“三级复核制”形同虚设,审理委员会制度没有建立,审计质量难以保证。而在当前我国社会主义市场经济体制尚未健全、社会主义民主和法制建设也不够完善的形势下,腐败现象比较突出,财经领域里的许多治理还不够规范,弄虚作假、挤占挪用、贪污腐败等各种不真

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