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学校财务治理制度

知出纳员。
  第四十三条发放辞职员工工资时,必须由总经理、部门经理、后勤部签名方可发放。
  第五节库存控制
  第四十四条购入学员教材、饮料等,仓管员凭购货单,清点购入的教材及饮料,确认无误后,填写入库单给财务部,方可登记入帐。会计分品种、规格记数量和单价及总金额。仓管员分品种、规格记数量。月末时,将各自的进销存数据进行核对。
  第四十五条如发现购货单与实际来货不一致时,应及时与采购人员核对,更正处理。
  第四十六条仓管员必须凭学员收款收据方可发放教材书。
  第四十七条仓管员应建立库存商品的明细帐,做好库存商品进销存记录。
  第四十八条每月末仓管应对教材书、饮料分别进行盘点,具体填写盘点表,包括品种、规格。盘点结果必须与帐面数进行核对,如有盈亏现象,应查找原因,作出结论,再由财务部进行帐务处理。
  第四十九条加强库存商品的治理和监控,如发生丢失,由仓管员负责;
  第五十条每季度由后勤部、财务部组织对学校固定资产进行盘点。
  第六节费用报销
  第五十一条办公教材/文具的采购本着价格合理、经济适用的原则按实际需要统一采购,并指定专人兼职保管发放。领用时按人登记。员工离职时如数交还(除耗用品外),欠交物品的,从工资中扣回其物品价值。
  第五十二条水电费的开支须凭有关部门的收据报销,并一定要附上当月起止的用量记录、单价,以便核查分析。
  第五十三条加强电话通讯治理。私人电话、声讯电话杜绝打,无关重要不该打。
  第五十四条业务招待费是指开展经营需要与有关政部门发生的公关费,应本着“合理、节约、有效”的原则开支,不得铺张浪费、更不得虚报弄假。餐饮招待报销时,应注明事由、单位、个人姓名、人数,以便监察审查。
  第五十五条费用报销需凭有效证据,由经手人签字,经负责人审批,由会计员审核无误,再由出纳员支付。如发现虚报多报重报的情况,按报销金额10倍予以处罚当事人。
  第七节资料上报
  第五十六条会计员必在每月六日前上报会计资料
  第五十七条会计资料上报内容
  %26#8226;资产负债表
  %26#8226;利润表
  %26#8226;库存商品进销存明细表
  %26#8226;营业收入汇总表
  %26#8226;治理费用明细表

 

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